Pillar 2: Global Minimum Taxation (Globale Mindestbesteuerung)

Das Sub-Modul Pillar 2, Bestandteil des Moduls Income Taxes, unterstützt Sie dabei, die globale Steuerkonformität gemäß den GloBE-Regeln sicherzustellen:

Einfache Einhaltung der Vorschriften

Mit dem finalen Regulierungs-Paket der OECD für Pillar 2 und der entsprechenden EU-Richtlinie müssen sich multinationale Unternehmen darauf vorbereiten, die sich aus BEPS 2.0 ergebenden Anforderungen einzuhalten. Unser Modul Pillar 2 ist darauf ausgelegt, Unternehmen mit konsolidierten Konzernumsätzen von mindestens 750 Mio. EUR die Navigation durch diese komplexen Anforderungen zu erleichtern.

Umfassende Unterstützung

Das Modul Pillar 2 bietet technische und organisatorische Unterstützung, um eine effektive lokale Besteuerung von mindestens 15 % in jeder Jurisdiktion sicherzustellen, in der Ihre Konzerngesellschaften oder Betriebsstätten ansässig sind. Von der manuellen und automatisierten Datenerfassung bis hin zu Dokumentation und Auswertung – wir bieten Ihnen alles, was Sie zur Bewältigung dieser Herausforderung benötigen.

'Group Data Collection' workspace in Pillar 2
'Group Data Collection' workspace in Pillar 2

Pillar 2 bietet unter anderem:

  • Dateneingabeblatt: GloBE-Bemessungsgrundlage und angepasste gedeckte Steuern (Adjusted Covered Taxes) je Konzerngesellschaft (Constituent Entity) bewerten.
  • Automatische Datenaggregation: Aggregation von länderbezogenen Daten unter Berücksichtigung zusätzlicher Blending-Gruppen wie Joint Ventures.
  • Stammdatenübernahme: Nutzung von Stammdaten aus anderen TCR (Tax Compliance & Reporting)-Modulen zur Vermeidung redundanter Pflege.
  • Rollen- und Berechtigungskonzept: Anpassung von Rollen und Berechtigungen an individuelle oder unternehmensspezifische Anforderungen.
  • Periodenkonzept: Planung und Simulation mit unserem flexiblen Periodenkonzept.
  • Meilensteinkonzept: Sicherstellung der Genauigkeit durch das Vier-Augen-Prinzip.
  • Flexible Datenanbindung: Anbindung von Datenquellen über CSV-Import, Web-Service und andere Standardschnittstellen.
  • Transaktionsdatentransfer: Übertragung von Transaktionsdaten (IFRS- oder Steuerwerte) aus anderen TCR-Modulen.
  • Dokumentation von Anpassungen: Hinzufügen von Kommentaren und Dokumenten zu Anpassungen.
  • Länderspezifische Anpassungen: Durchführung länderspezifischer Anpassungen im Rahmen des GloBE-Regelwerks.
  • Carve-Out-Regeln: Festlegung und Dokumentation relevanter Carve-Out-Regeln, einschließlich des CbCR-Safe-Harbour-Tests.
  • Flexible Berichte: Erstellung und Auswertung flexibler Berichte.